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文件名:  《内部审计的作用机理与治理效果(高清)》李嘉明.pdf
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内部审计的作用机理与治理效果(高清)PDF

李嘉明 (作者)
出版社: 重庆大学出版社; 第1版 (2016年6月1日)
平装: 180页
语种: 简体中文
开本: 16

目录
第一章导论
第一节研究的背景
第二节研究的意义
第三节本书框架
第二章内部审计概述
第一节内部审计的定义
一、财务审计阶段
二、经营审计阶段
三、管理审计阶段
四、风险导向审计阶段
第二节内部审计的历史渊源
一、古代内部审计
二、近代内部审计
三、现代内部审计
第三节内部审计的机制与模式
一、内部审计机制
二、内部审计模式
第四节内部审计的制度背景
一、国外内部审计制度的变革
二、我国内部审计制度的变革
第五节内部审计的应用现状
一、内部审计机构的设立模式
二、我国内部审计面临的不足
第三章公司治理概述
第一节公司治理的内涵
一、公司治理是一种利益制衡
二、公司治理是一种制度安排
三、公司治理结构是一种组织结构
四、公司治理是一种决策机制
第二节公司治理的历史渊源
第三节公司治理机制
一、激励机制

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