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会计学毕业论文营业税改增值税_会计学毕业论文会计学毕业论文营业税改增值税文摘要:在改革的大背景下,我国实行了营业税改增值税的税制改革。在现实中,这项税制改革对企业税收产生了深刻影响,主要体现在企业经营架构与企业税负两个方面。我国于2012年在上海开展了试点工作,试点结果显示,对不同类型的企业,营业税改增值 ...

探讨我国事业单位完善内部控制制度的要点分析_会计毕业论文范文 [论文关键词] 事业单位 内部控制制度  内部舞弊 [论文摘 要] 我国事业单位内部控制制度存在多方面的问题,导致这些问题发生的原因包括领导不重视、内控恶劣、缺乏必要的分工和授权等。本文认为,完善事业单位的内部控制制度应在遵循与效益 ...

浅谈目前我国内部审计监督存在的问题与对策_会计毕业论文 【论文关键词】 内部  质量控制 【论文摘要】内部审计部门是企业及其重要的职能部门,其工作质量的好坏直接影响审计形象、审计权威和审计监督职能的发挥。所以提高企业内部审计质量对企业发展有着非常重要的现实意义。对于内部审计从业人员风险意识、 ...

关于审计创新的敏感性环境因素分析_会计毕业论文范文 论文摘要:正面临新一轮的创新。影响审计发展的因素包括、需求、、、科学和审计师自身素质,通过对影响审计创新的环境因素进行敏感性分析,筛选出最敏感性因素,把握其作用机理,提高审计创新的操作性。 论文关键词:审计创新;环境因素;敏感性 1 引言 ...

浅谈内部审计如何把握监督与服务的关系_会计毕业论文 论文关键词:内部 监督 服务 论文摘要:中国石化集团公司已发展成具有一体化完整产业链、在国际上影响较大的世界500强企业。随着公司规模的扩大,业务涉及越来越多元化和复杂化,对内审工作的要求也越来越全面化和专业化。公司内部审计要继续坚持围绕中心 ...

浅谈工程量清单计价模式下的施工合同审计要点_会计毕业论文范文 论文关键词:建设工程 工程量清单计价  要点 论文摘 要:文章主要说明了工程量清单计价模式下的工程施工合同审计要点,对于施工合同审计过程中遇到的一些问题及难点,给予了相应的控制措施。 在建设项目中施工合同是整个项目建设中的重要 ...

浅谈工程造价管理的审计与监督_会计毕业论文 论文关键词:建设项目  周期 招标 论文摘要:开展工程建设项目审计的目的是通过审计促进被审计单位改进和加强工程全过程,堵塞管理漏洞,避免损失浪费,提高资金使用效果,同时客观公正地评价工程建设决策者、执行者的责任履行情况,进而评价工程建设项目的经济效益和效 ...

论风险管理中的内部审计_会计毕业论文范文 [摘 要] 当今世界,由于的多变和竞争的激烈,风险受到企业管理者的日趋重视,内部介入风险管理是一个崭新的事物,应当充分借鉴西方先进的理论、技术和方法,使我国的企业管理不断完善。本文从内部审计在企业风险管理中的地位、责任和作用三方面加以论述。 [关键词]  ...

试论建设单位加强内部审计监督的探讨_会计毕业论文 [论文关键词]建设单位 内部 监督 [论文摘要]建设领域是腐败多发的领域,造成腐败的原因与监督缺失不无关系,为此,加强建设单位内、外部监督非常有必要。针对建设单位存在监督机制弱化、施工单位资质准入执行差、现场代表制度混乱、造价不重视等诸多问题, ...

台湾公司假账手法:从本地迈向国际_会计毕业论文范文 股市永远有地雷未爆弹,最近暴发的博达、讯碟、皇统掏空、造假案,只是冰山一角,东倒西歪的地雷公司,炸得人头昏脑胀、血泪交织,掏钱散户、卖命员工不该是背信大股东的牺牲品。了解玩弄财报的手法之后,投资人更当谨慎了解公司运作的方式,基本上,找寻形象、 ...

试论现代财政监督与审计的关系_会计毕业论文 论文关键词:监督 财政 关系 论文摘 要:随着我国主义体制的日益完善,对我国财政审计工作产生了深远影响,也给财政审计的下一步发展提供了新的课题,尤其在财政监督体系的不断发展壮大下,给财政审计工作带去了新的机遇与挑战。该文就财政审计如何应对这一挑战做 ...

公司收入常见作假手段及审计对策_会计毕业论文范文 公司粉饰经营业绩的作假手法一般包括虚增资产和收入、虚减负债和费用。其中虚增销售收入是公司业绩作假的主要手段之一,也是注册师时应关注的主要方面。本文旨在公司常见的收入作假手段、分析识别收入作假的途径以及应采用的主要审计对策。 公司收入作假的 ...

探析内部审计监督与服务的关系_会计毕业论文 论文关键词 内部 监督 服务 论文摘 要 本文在分析内部审计监督与服务关系的基础上,提出了加强内部审计监督与服务关系的措施。 一、内部审计监督与服务的基本概念 (一)内部审计的含义 在我国,内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效 ...

我国内部审计的独立性问题_会计毕业论文范文 内容提要:内部的独立性是和实务必须认识和解决的问题。受托责任需要内部审计拥有独立性,但当前的体制、机构和人员设置状况,、人员素质和工作质量等制约了内部审计的独立性。在国家对内部审计管理体制进行改革的形势下,笔者提出了强化内部审计独立性的措施建议。 关 ...

试论关于高速公路项目内部审计监督的有效措施探讨_会计毕业论文范文 【论文关键词】: 高速公路 内部监督 内部控制制度 【论文摘 要】近年来,在高速公路这一行业快速发展的同时,其在内部控制方面暴露出越来越多、越来越严重的问题,因而引起了有关人员的重视,不断采取有关措施来加强内部审计监督。本文通过对 ...

关于部门预算执行情况审计新路子的探讨_会计毕业论文 「摘要」 我们开展部门预算执行情况的主要思路和做法:在审计方向的把握方面,明确一个目标,抓住一条主线,开展两个结合、两个坚持、十一个系统地看问题;在具体操作方面,把握一个总体,抓住六个环节,开展两个测试、十三个核对、一个复核、一个深查、一个对 ...

浅谈我国法务会计发展的问题与对策_会计毕业论文范文 论文关键词:法务 会计 论文摘要:法务会计作为一门会计与法律的边缘学科,在西方已发展多年,而在我国尚处于起步阶段。随着的发展,法务会计的重要性凸显。本文从分析法务会计行业在我国的发展现状入手,阐述了目前我国法务会计发展中存在的问题。提出了 ...

国有企业改制过程中审计监督问题的探讨_会计毕业论文范文 摘要:国有资产流失、信息失真、企业行为失控等问题严重困扰目前国企改革的进程。要解决国有企业改制过程中遇到的难题,应从改革人大代表任命制度避免公众产权虚置、强化对国有企业的效益和经济责任的监督等方面充分发挥审计的监督作用。 二十多年来 ...

浅析绩效审计:综合性审计还是高层次审计_会计毕业论文 论文关键词 绩效 综合性审计 高层次审计 论文摘 要 绩效审计已是国际审计的主流,认清绩效审计的性质具有重要意义。文章通过对现行两种绩效审计方式的优缺点分析,指出了两种方式的特点,并在此基础上提出构建我国现行绩效审计方式的建议。 一、绩 ...

建设工程总承包合同风险管理审计之内容初探_会计毕业论文范文 内部具体准则对风险审计下的定义是:“风险管理,是对影响组织目标实现的各种不确定性事件进行识别与评估,并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。”根据这一定义,凡是对影响组织目标实现的各种不确定性事项,就应当通过内部审计进行识别与 ...

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