标签: 内控审计经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
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上市公司内控审计意见一般重要重大缺陷个数整改完成情况2025-1990营业收入总资产负债
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经管文库(原现金交易版) | 西岭一景 2026-6-18 | 0 76 | 西岭一景 2026-6-18 19:46:50 |
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上市公司审计委员会召开次数审计意见类型审计师内控审计意见2025-1990营业收入总资产
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经管文库(原现金交易版) | 西岭一景 2026-6-16 | 0 153 | 西岭一景 2026-6-16 23:27:20 |
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上市公司内控审计报告信息表2007-2025:审计意见非标准意见说明会计师事务所ID会计师
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经管文库(原现金交易版) | 西岭一景 2026-6-8 | 0 100 | 西岭一景 2026-6-8 23:00:45 |
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【独家首发】A股公司 内控审计报告信息表 2007-2024 年度 xls文件
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经管文库(原现金交易版) | zengxingss 2026-2-23 | 0 152 | zengxingss 2026-2-23 09:03:13 |
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A股上市公司审计机构服务年限、内控审计费用与审计意见数据研究
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经管文库(原现金交易版) | wyouhui 2025-12-9 | 0 173 | wyouhui 2025-12-9 11:29:07 |
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【独家首发】A股上市公司 内控审计费用 从上市公布更新到2024 年度 xls文件
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经管文库(原现金交易版) | zengxingss 2025-8-13 | 0 112 | zengxingss 2025-8-13 12:24:58 |
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