主要内容
一、中国内部控制制度发展历程
二、企业内部控制审计
三、方法计划审计工作
四、实施审计工作
五、评价控制缺陷
六、企业内部控制审计报告
七、企业内部控制审计的常见问题
八、问答
某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11.pdf
(1009.44 KB, 需要: RMB 29 元)
|
楼主: Lotus_ss
|
961
1
[学习资料] 内审内控:某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11 |
|
已卖:3851份资源 学术权威 33%
-
|
| ||
|
|
扫码京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


