楼主: dj468001675
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[审计实务] 华为内部审计 [推广有奖]

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dj468001675 在职认证  发表于 2021-3-25 10:15:58 |AI写论文

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华为的公司治理

华为公司的内部审计
内容提纲:
一、内部审计工作的定位
二、审计部基本情况介绍
三、审计监控体系的介绍
四、审计工作开展的过程
五、内部审计业务正在经历的变化


1.1内部审计的定义
1.2审计工作愿景
1.3审计关注范围
1.4内控系统的具体要素
1.5审计能够提供的具体服务清单

2.1审计部--内部的组织架构
2.2审计部--人员配备
2.3审计部--审计人员素质要求
2.4审计部--所涉及的业务范围
2.5审计部--所涉及的地域范围
2.6审计部--审计业务类别
2.7案例--关键业务流程审计

3.1审计监控体系--框架
3.2审计监控体系--目的与意义
3.3审计监控体系--建设要素
3.3  建设要素一--组织
3.3 建设要素二--流程(制度等)
3.3 建设要素三--IT工具支持
3.3 建设要素四--人员培养


4.1 内部审计流程
4.2  风险评估
4.3 风险控制的几种方法
4.3 控制措施之一--防范欺诈
4.4 具体审计项目的流程


5.1 内部审计业界能力与层次的评价
5.2 公司内部审计的业务能力
5.3  公司内部审计的业务层次
5.4 曾经的工作误区
5.5 内部审计目前业界的最新动向
5.6审计部正在努力的...





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关键词:内部审计 公司治理 组织架构 风险控制 风险评估 审计 内部审计

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ldhwy1998(真实交易用户) 发表于 2021-3-25 18:02:34 来自手机
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mfmin78(未真实交易用户) 发表于 2021-9-6 14:56:08
学习学习

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大连一叶(真实交易用户) 发表于 2023-3-2 16:34:27
增值型这个有点小贵了。

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