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企业想合理节税?可以从合理降低应税额或者应税率开始 [推广有奖]

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企业税收筹划 在职认证  发表于 2021-12-16 18:43:50 |AI写论文

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企业所得税=应纳税额*应税率,应纳税额=企业的收入-成本-费用,企业的收入是一定的,要合理降低企业所得税,就要解决成本问题,因为很多成本支出没有办法入账,需要把这部分无票支出解决掉。费用是可以进行税前列支进行扣除的,比如买资产,或者进行捐赠。当然,可以降低应税率,降低应税率的方法就是享受税收优惠政策,比如西部大开发政策,高新企业、小微企业等等所得税优惠政策。




解决无票支出的问题,我们可以用核定征收的政策,在中间设立一个可以核定征收的环节,将缺少成本的业务转移到核定征收中间环节,这样我们就解决了无票支出的问题,合理的降低企业所得税。现在核定征收直接核定个税0.6%,现在综合税仅1.66%,增值税恢复到3%后,综合税率3.78%。




费用问题,比如说捐赠,一定要对可以进行税前扣除的机构进行捐赠,一般情况下,提高费用都是为了靠向小微企业所得税优惠政策。现行政策下,小微企业年应税额低于100万,算下来所得税税率5%(现在减半征收为2.5%)。年纳税额高于100万低于300万,100万以下的所得税税率为5%,100万到300万的所得税税率为10%;高于300万的应税额,所得税税率为25%。比如企业应纳税额为310万,本来需要缴纳77.5万的所得税。如果进行捐赠20万,因为20万是可以进行全额抵扣的。意思就是应纳税额降低到290万,只需要缴纳所得税(290万-100万)*10%+100万*5%=24万,加上捐赠的20万,也才44万,一共节税33.5万。




可以看出,通过合理地扣除一些费用是可以降低企业所得税的,比较多的就是捐赠,发放年终奖,购买车辆以及房产等等。我们可以看出,合理降低税费最主要还是要享受税收优惠政策,像核定征收政策,各种所得税优惠政策,合理运用税收政策进行节税,是没有风险的,除了明明不满足条件享受政策的除外。

更多税收优惠政策请关注公众号《懂税帝》了解或咨询

1、自然人代开,总税率1.56%;

2、个独以及个体户核定征收,出核定通知书,核定个税0.6%;

3、财政奖励政策,奖励增值税地方留存部分的30%-80%,增值税地方留存占50%,所得税地方留存占40%;

4、股权转让出核定通知书等等。

享受政策无需实体办公,只需要在当地成立新机构或者分支机构进行资金结算,保证业务真实就可以享受到政策,非常方便。




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