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审计底稿模板/全套审计过程文件( 共218个文件)
1.准备阶段
1.1审计计划、通知书
1.2风险初步评估
1.4其他
1.3被审计单位基本情况及提供资料
2.实施阶段
2.1审计底稿
E重要事项类
D损益类
C 所有者权益类
B 负债类
A 资产类
2.2内控调查与评价
销售与收款循环内控调查表.xls
生产与存货循环内控调查表.xls
固定资产循环内控调查表.xls
货币资金循环内控调查表.xls
控制环境和会计系统内控调查.xls
采购与付款循环内控调查表.xls
工薪循环内控调查表.xls
3.终结阶段
无保留意见审计报告.doc
审计处罚决定书.doc
审计工作小结.xls
审计建议书.doc
审计决定书.doc
审计意见书.doc
几种典型的审计报告写作方法.doc
保留意见审计报告.doc
带强调事项段的无保留意见审计报告.doc
审计差异汇总表.xls
审计底稿模板.zip
(2.32 MB, 需要: RMB 99 元)
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请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
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