楼主: ckjy2006
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[CPA审计] 内部控制审计实务指南 [推广有奖]

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内容提要       内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视内部控制审计,全面掌握内部控制审计实战技巧。本书适合审计机关、内部审计机构、社会审计机构及其人员,内部控制与风险管理人员、咨询人员等阅读和使用。

    本书内容包括内部控制审计概述及案例,整体层面、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理和信息系统等方面的内部控制审计实务及案例,基本涵盖了内部控制审计实务的主要方面。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出操作性、实用性。本书虽力求具有操作性和实用性,但限于我们的认识水平和实践经验,不足之处在所难免,希望广大读者不吝指正,以便我们在今后的工作中先行纠正和完善,并在本书再版时进行修订。
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关键词:内部控制审计 实务指南 内部控制 企业内部控制 全面预算

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2024年1月出版

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