楼主: 2023Hua
330 1

[课件与资料] 高级审计理论与实务-湘潭大学/内部审计理论体系 [推广有奖]

  • 0关注
  • 22粉丝

已卖:1973份资源

大师

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
546 个
通用积分
575.4231
学术水平
66 点
热心指数
130 点
信用等级
37 点
经验
114033 点
帖子
6755
精华
0
在线时间
2956 小时
注册时间
2022-8-18
最后登录
2026-1-19

楼主
2023Hua 在职认证  发表于 2024-6-8 12:01:40 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
高级审计理论与实务
高级审计师 刘朝晖
湘潭大学审计处、湘潭大学商学院

课程内容:
第一章 审计动因理论
第二章 审计主体客体理论
第三章 审计运行理论
第四章 审计环境理论
第五章 审计组织理论
第六章 审计规范理论
第七章 审计管理理论
第八章 审计方法体系
第九章 管理审计
第十章 专项审计调查
第十一章 审计实务其他热点前沿问题


审计理论体系课件
第五章 审计组织理论.ppt
引子.ppt
概述.ppt
第七章 审计管理理论.ppt
第十章 专项审计调查.ppt
第四章 审计环境理论.ppt
第一章 审计动因理论.ppt
第三章 审计的运行理论.ppt
第九章管理审计及案例分析.ppt
第六章 审计规范理论.ppt
第八章 审计技术方法.ppt
第二章 审计主体客体理论.ppt


审计四分离-机制的前景及运用-.pdf
高级审计整理稿.doc
会计舞弊动因研究.pdf
内部控制理论述评-.pdf
浅议审计证据-审计依据和审计准则-.pdf
审计案例研究.ppt
审计准则_审计依据与审计证据的比较探究 .pdf
我国企业内部审计的产生发展过程及趋势研究-.caj
舞弊审计的方法及内容_.pdf



审计.rar (12.69 MB, 需要: RMB 29 元)


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:审计理论 理论体系 内部审计 湘潭大学 管理审计

沙发
Kaka-2030(未真实交易用户) 发表于 2024-9-3 13:24:21
刚好在找,感谢分享!!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-3 21:02