对标一流,数字化审计实践与企业增值培训
202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年X建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报(202X)X号),我集团公司高度重视本次审计及审计整改工作,针对专项审计调查报告中提出的问题,进行了认真整改,现将整改结果公告如下:一、内部审计监督机制不够健全完善方面
发现问题:
(一)部分企业未按规定由单位主要负责人直接分管内部审计工作;
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内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告.pdf
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