一、背景介绍
Z公司成立于2002年5月24日,由G投资公司、F电器集团和K咨询公 司共同发起设立,注册资本2亿元人民币。主营业务为电视机的生产与销售;计算机销售及软硬件维护业务;高科技产业投资,高科技产品的研制、生产、经销及相关技术服务。2015年,股东派出审计组,对Z公司2014年度财务报表进行常规内部审计,本案例主要反映销售与收款环 的审计过程及相关问题。
本次审计组组长为郑*,李*、张*、刘*为组员。在编制审计计划时,郑洁根据以往对Z公司重要性水平的控制,对主营业务收入的重 要性水平定为5万元。根据分工,审计人员刘欣负责主营业务收入的审计测试与取证工作。
二、审计过程
(一)对主营业务收入环节进行风险评估和控制测试
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内部审计案例:某公司销售与收款循环审计案例.pdf
(1.2 MB, 需要: RMB 10 元)


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