内控审计部组织结构图
一、内控审计部部门职能:
从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,包括建立相应
的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公
司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日
常经营运作中防范和化解各类风险,保护公司合法权益。
二、内控审计部隶属关系:
直接对董事长负责,向董事会汇报工作。
董事会
董事长
内控审计部 总经办
财务中心 行政中心 丰乐金融投资 丰乐能源集团 君林汽车服务 君林汽车保险
公司 公司 公司
内控审计部总经理
内控专员(1 人) 审计专员(1 人)
三、内控审计部部门目标:
为实现下列目标而提供合理保证的过程:
(一)建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,实
现权责明确、管理科学;
...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







