楼主: ruhemiadui
194 0

[其他] 黄山永新股份有限公司内部审计制度 [推广有奖]

  • 0关注
  • 12粉丝

已卖:2280份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

硕士生

48%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1138 个
通用积分
2574.9725
学术水平
6 点
热心指数
8 点
信用等级
5 点
经验
-6274 点
帖子
0
精华
0
在线时间
353 小时
注册时间
2012-6-24
最后登录
2026-1-5

楼主
ruhemiadui 发表于 2024-9-25 18:26:16 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
黄山永新股份
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
内部审计制度
证券代码:
002021
证券简称:永新股份
修订时间:
2021
年6月16日黄山永新股份
内部审计制度
〔2021
年6月16日修订〕第一章总那么第一条为了标准黄山永新股份
〔以下简称
“公司〞〕内部审计工作,提高审计工作质量,增强公司自我约束,防范和控制公司经营风险,根据
?审计法?、?中小企业板上市公司内部审计工作指引
?及?公司章程
?等的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现
以下目标而提供合理保证的过程:
〔一〕遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
〔二〕提高公司经营的效率和效果;
〔三〕保障公司资产的
平安;〔四〕确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第二章一般规定
第四条公司设立审计部,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:股份有限公司 有限公司 永新股份 内部审计 NOVEL

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-10 01:05