内部审计年度风险评估调查表( 2018)
主维度 ( 流程) 固有风险 控制水平 剩余风险 内审监督情况 管理层或 审计风险关注度
战略契
(综合考虑运营、财务、市场、战略、法律风险) 上次审计 上次审计 专业部门
内部审 剩余风险分 上次审 合度
...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







