楼主: 打了个飞的
237 0

[其他] 内部控制审计报告的参考格式 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7312份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4850.0449
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18806 点
帖子
2180
精华
0
在线时间
1392 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-3

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2024-10-2 22:05:29 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
内部控制审计报告的参考格式
       1

          内部控制审计报告
× × 股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了×
× 股份有限公司(以下简称× × 公司)× × 年× × 月× × 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》  、企业内部控制应用指引的规定,   建立健全和有效实施内
部控制,并评价其有效性是企业董事会和经其授权的经理层的责任。
二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对发现的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,× × 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:内部控制审计 审计报告 内部控制 企业内部控制基本规范 企业内部控制审计指引

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 19:20