一、审计范围和审计内容
审计范围为集团公司本部和相关二级单位,主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同(以正在履约的合同为主)。采取就地审计的方式,并明确了被抽查审计的集团公司xx部门等12个单位和分、子公司。
审计内容包括经济合同的管理制度、合同签约程序、合同条款及内容、合同履约执行情况、合同档案管理等,为了全面评价经济合同订立、执行、管理、归档等过程情况,为进一步完善合同管理提出合理化建议,防范上述过程中的法律风险。
二、审计过程
。。。。。。。。。。。。
重大合同管理专项审计(案例).pdf
(8.61 MB, 需要: RMB 9 元)


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







