楼主: 打了个飞的
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[学习资料] 2023年四川省注会审计注册会计师独立性试题 [推广有奖]

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打了个飞的 在职认证  发表于 2024-10-19 00:17:39 |AI写论文

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一、单项选择题(共
25题,每题
2分,每题的备选项中,只有
1个事最符合题意)
1、在内部审计活动开展以下哪项活动时,聘用有医疗保健福利方面有专长的外部服务提供者比较合适
A:将组织医疗保健福利项目的成本与同行业其他项目的成本进行比较;
B:评价组织对涉及医疗保健福利在内的退休福利支出的结算;
C:对员工进行培训,以便对组织重要部门的医疗保健成本进行审计。
D:以上答案都对的。
2、内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表白内部审计师很也许违反了专业实务标准
A:没有对审计范围内所有交易的业务开展具体的检查;
B:拟定审计范围内扩展审计程序的成本会超过潜在的收益;
C:拟定审计范围内任何也许的舞弊都没有涉及重大的金额;
D:假定审计范围内的内部控制是充足、有效的。
3、在计划对EUC软件的应用控制情况进行审计时,内部审计师决定将系统控制环境作为审计内容的一部分。下列关于系统控制的说法,审计人员认为对的的是
A:系统控制的有效性受应用性控制的影响;
B:这时确认对一般性控制负责的人员或部门要比在传统的主程序环境中容易;
C:在EUC环境中对特定系统控制的需要相对稳定; ...
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