楼主: ruhemiadui
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[其他] K暂估入账和采购发票勾稽 [推广有奖]

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ruhemiadui 发表于 2024-10-30 09:55:05 |AI写论文

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K暂估入账和采购发票勾稽
目录1、概览:
发票未到或发票未勾稽,会计上只能做暂估入账,发票到了且勾稽了,会计上可以做正式入账。
发票和入库单可以一对一勾稽,也可以一张发票对应多个入库单勾稽。
1)如果当月做入库,单月做发票且勾稽,则在月底生成凭证的时候,则可以跳过暂估入账这一步,直接
生成应付账款。
若发票与入库单上的金额不一致,则会用发票上的金额修改入库单上的金额。
2)如果当月的入库单,未做勾稽,会计上若已经做了
暂估入账
,此后再做勾稽,则要先做暂估重回,然后再做正式入账。
若发票与入库单上的金额不一致,则会用发票上的金额修改入库单上的金额。
3)如果当月的入库单,
下个月来发票且做勾稽,则本月要先做暂估入库,下月再做暂估冲回,然后再做正式入账。若发票与入库单上的金额不一致,
由于上个期间已经关闭,所以系统没法修改上个期间的入库单,外购入库核算后,会自动产生一个
“外购入库暂估补差单
”,搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量,只有金额,注意看勾稽日志。
2、简单的说:要不不做发票,要么做了发票一定要勾稽。建议当月入库,则当月做发票且勾稽,当月的发票未到,则干脆不做入库。即货票同 ...
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关键词:应付账款 暂估入库 入库单 一对一

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