楼主: fsaasdfs~
369 0

[其他] 公司员工出差招待管理办法 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2053份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.1634
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
519 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2025-12-22

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2024-11-8 15:15:15 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
公司员工出差招待管理办法
公司员工出差
、招待管理办法
第一章出差管理办法
及实施细则
为了配合公司业务需要,以达成公司经营目标,
需派员工出差
的。员工出差
依以下程序办理:
因公出差前应
填写“出差申请单”,
如情形特殊事前来不及办理时,须
在返差后
及时补填表格,送交登记。
出差期限由派遣负责人视情况需要,事先予以核定。
出差期限在三个工作日以内者,差旅费先自行垫付,
在返差后一周内
填写“出差旅费报告单”,向财务部报销差旅费用。
出差期限在三个工作日以上者,可凭核准的“出差申请单”向
财务部暂支
相应数额的旅费,
在返差后一周内
填写“出差旅费报告单”并结清暂付款。
如果没有在一周内报销者,财务部可于当月薪水中先予扣除,等报销
后再进行核付。
出差的批准权限规定如下:
省内出差
,一周以内,由部门主管
批准;一周以上二周
以内由副总经理批准;
二周以上由总经理批准。
省外出差,
一个工作日以上(不含一日),一律由总经理批准。
出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并按以下规定办理:
乘坐公交车
、长途汽车原则上应以
客运公司的统一票据
为证;邮费应以
快递的票据为证
;因公 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:管理办法 副总经理 实施细则 长途汽车 经营目标

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-26 15:08