商贸企业财务大检查的自查报告
商贸企业财务大检查的自查报告
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在这次财务大检查中,我们依据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支状况进展了认真地自查,在自查过程中,觉察有以下状况和问题,现报告如下:
1.去年年初,因流淌资金极度紧急,经有关部门同意,将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出,所得人民币万元列作流淌资金;
2.以前年度曾卖出过一局部调剂外汇,买卖过程中取得的利息收人万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产进展基金;
3.有一局部销货款计万元挂账应付款结转下年度,未表达在当年的销售实现;
4.全年支付劳务费现金万元,支出方向是用于装卸货物万元,业务员交际经费万元,其他零星支出元;
5.午餐补助,每人每天元,金额列支企
业管理费。按规定每人每天只能列支元,全年超列金额元。
以上1一5项金 ...


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