首次内审文件档案
2006.7.12目 录1、年度内审
方案2、审核实施
方案3、内审检查表
4、不符合项报告
5、不符合项分布表
6、首〔末〕次会议记录
7、内部审核报告
8、首〔末〕次会议签到表
9、内审流程
宣城康美运动器材制造
质量管理体系内部审核
2006年度方案〔集中式〕编号:GLB-17 序号:
审批:2006-7-1
宣城康美运动器材制造
二00六年质量内部审核
方案编号:GLB-18 序号:
一、审核目的
验证我公司质量管理体系的符合性、实用性和有效性。验证体系的实施和保持是否有效,是否能够
到达既定的质量方针和目标,是否适合我公司的实际和
开展需求。二、审核范围
本公司质量手册覆盖的所有部门和过程,重点是GB/T19001
—2000
idtISO9001:2000标准的要求
三、审核依据
GB/T19001
—2000标准
本公司第一版质量手册及其支持性文件等;
法律法规的要求;
四、审核方法
随机抽样
五、审核组
A组员:董跃华 B组员:赵志国 C组员:向春光 D组员:李三保
六:审核时间
2006年 7月 11日
—2006年7月 12日
七、审核报
揭发放范 ...


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