目录文件控制
程序3记录控制程序
11公司各部门
及各级人员质量职责
15管理评审
控制程序
22人力资源
控制程序26基础设施、工作环境控制
程序30质量信息管理
程序36质量计划控制程序40与顾客有关过程控制
程序42新产品试制过程控制
程序49首件鉴定控制
程序52采购控制程序55生产过程
控制程序61标识与可追溯性控制
程序65顾客财产
控制程序69监视和测量
设备控制
程序71技术状态管理控制
程序74顾客满意度
测量控制
程序78内部质量
体系审核控制
程序81产品的监视和测量控制
程序84不合格品
控制程序88数据分析
控制程序91纠正和预防措施控制
程序951 目的
对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
本程序适用于公司内与
质量管理体系有关的文件的
控制。3 职责
3.1总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订;负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或
模具部负责所有产品的 ...


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