不良率控制流程制度
制订部门
:生产部制订日期
:2010-9-14
生效日期
:2010-9-14
制订人:李绍彬审核人:批准人:持有人:
文件目录
目的适用范围
管理职责
措施/方法文件记录
文件修改记录
1.0目的:确保产品的生产过程中,能进行有效
的控制和预防,以确保品质
、满足客户品质要求及需要,以达品质稳定及废品率下降。
2.0适用范围:产品在未完全加工完毕前的所有过程。
3.0职责:生管员:负责订单的各种记录和跟踪,对生产部门提供的数据进行分析和审核。
各部门主管:负责控制本部门不良率,
确保品质达标,
员工上班记录、产量的准确性审核。
品管员:负责生产线上的所有产品检查、确保品质能够达到客户的需要,有问题要马上解决,坚决不
能让不良品流入下一道工序。
各工序领料、发料人:负责产品的交接,确保数量准确。
4.0作业内容
4.1、关于产品、
材料各环节各工种交接要求
及染纱流程
4.1.0
、所有外面回来的货物必须经仓库收货(如:五金、塑胶、工具、各种材料、色纱等等),仓库凭请购单收货,计数。如是外面回来色纱,仓库需在色纱上吊卡注明色号,外来色纱编号,数量等。其他材料及
材 ...


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