XX有限公司
XX内审字【2018】001号关于下发
X年度内部审计计划书
的通知为了发挥XXX公司(以下简称“
XX”)内部审计
在经营活动中的制约作用、防护作用、
鉴证作用和促进作用
,根据XX《内部审计规程》,特下发
2018
年度审计计划
书,该计划
书确定了本年度内部审计工作
的初步排程计划(见附表-1)。具体审计时间以下发的《审计通知书》为准,
审计部会提前向被审计单位下发《审计通知书》
。2018
年度审计部将以
常规审计
为主,主要包括财务审计和运营审计,具体
涵盖:货币资金审计、成
本费用审计、
销售收入及应收款审计
、费用及其他收支审计
、采购审计、
公司各经营指标执行效果审计
等。并同时结合部分子公司负责人岗位变动或离任,开展相关公司负责人的责任审计
,以及董事长指派的重大事项的专项审计
等。考虑到公司内部审计
团队的组建尚
需有个过程,
审计部在
推进具体的审计事项
,必要时将通知相关支持部门,抽调
其他部门部分
人员参与
协助审计。XX投资管理有限公司
审计部2018年3月
9日关键词:
审计计划排程发至:X门、职能管理部门、子(分)公司
全体员工
。


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