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DIB内部控制审计库2007-2015
内部控制审计库.xlsx
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| 证券代码 | | 证券简称 | | 内部控制审计意见 | | 审计意见说明 | | 内部控制审计报告类型 | | 内部控制审计依据 | | 是否披露内部控制审计缺陷 | | 是否披露重大缺陷 | | 是否披露重要披露 | | 是否披露一般缺陷 | | 缺陷总数 | | 重大缺陷数量 | | 重要缺陷数量 | | 一般缺陷数量 | | 是否披露未区分等级的缺陷 | | 未区分等级的缺陷数量 | | 是否披露内控审计缺陷内容 | | 内部控制缺陷内容 | | 出具内部控制审计报告的会计师事务所 | | 出具内部控制审计报告的注册会计师 | | 出具财务报表审计意见的会计师事务所 | | 出具财务报表审计报告的注册会计师 | | 是否整合审计 | | 内部控制审计报告 | | 披露日期 | | 年份 | | 上市交易所 | | 所属辖区 | | 所属行业 | 内部控制审计信息库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的内部控制审计报告为依据,深入剖析能够反映我国上市公司内部控制审计实施情况及实施效果的基本信息,如会计师事务所为各上市公司出具的内部控制审计意见、出具内部控制审计报告的会计师事务所、审计依据、审计过程中发现的内部控制缺陷数量等信息,便于客户查询并运用这些数据进行实证研究。
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