事务所全套审计底稿,包含01初步业务活动工作底稿、01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)、01采购与付款循环、02工薪与人事循环、02了解被审计单位内部控制、03生产与仓储循环、03项目组讨论纪要——风险评估、04风险评估结果汇总表、04销售与收款循环、05筹资与投资循环、05总体审计策略、06固定资产循环、07货币资金及其他循环、D0期后事项、或有事项、持续经营、DC关联方及关联方交易、DD首次接受委托时对期初余额的审计、DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息、DF比较数据、DG前后任注册会计师的沟通、DH对被审计单位违反法规行为的考虑、DI舞弊风险评估与应对、E0业务完成阶段审计工作、EA账项调整分录汇总表、EB重分类调整分录汇总表、EC列报调整汇总表、ED未更正错报汇总表、EE趋势分析、EF总结会会议纪要、EG与治理层的沟通函、EH专业意见分歧解决表、EI重大事项概要汇总表、EJ管理层声明书、EK审计总结、EL审计工作完成情况核对表、EM业务复核核对表、EN审计报告范例、EP报表附注类、F负债、Q所有者权益类、Z资产类、损益类底稿。