楼主: Mujahida
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企业内部控制审计:实务与案例分析 [推广有奖]

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Mujahida 在职认证  发表于 2019-7-30 11:55:36 |AI写论文

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企业内部控制审计:实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究

Agenda:

1.      审计依据与思路

2.    审计计划与实施

3.    缺陷评价与报告

4.    内部控制审计的依据

5.    内控审计、财报审计与整合审计

6.    审计计划

7.    风险导向与自上而下的审计方法

8.    完成审计工作&出具审计报告

1.png
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财务内控制度与财务风险防范工作研究.pdf (84.98 KB, 需要: RMB 8 元)

15. 内部控制审计实务与案例讲解.pptx (74.46 MB, 需要: RMB 48 元)





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lily-2021(未真实交易用户) 发表于 2021-5-5 20:23:56
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Lala-20200(未真实交易用户) 发表于 2023-2-25 08:33:29
这可是好资料呀! 学习了

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