财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:
1. 审计依据与思路
2. 审计计划与实施
3. 缺陷评价与报告
4. 内部控制审计的依据
5. 内控审计、财报审计与整合审计
6. 审计计划
7. 风险导向与自上而下的审计方法
8. 完成审计工作&出具审计报告
财务内控制度与财务风险防范工作研究.pdf
(84.98 KB, 需要: RMB 8 元)
15. 内部控制审计实务与案例讲解.pptx
(74.46 MB, 需要: RMB 48 元)
|
楼主: Mujahida
|
1638
2
企业内部控制审计:实务与案例分析 |
|
已卖:5697份资源 泰斗 0%
-
|
| ||
|
|
扫码京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


