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本附件包括: - 关于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告.docx
- 关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告.docx
- 关于发布《中国内部审计准则》的公告(中国内部审计协会公告2013年第1号).docX
- 关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见(审法发〔2018〕2号).docx
- 关于内部审计工作的规定(审计署令第11号).docx
- 关于试行国有资本经营预算的意见(国发〔2007〕26号).docx
- 关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的通知(中办发〔2010〕第32号).docx
- 关于印发《经济责任审计》、《审计档案工作》两项内部审计具体准则的通知(中内协发〔2016〕2号).docx
- 关于印发《中央国有资本经营预算管理暂行办法》的通知(财预〔2016〕6号).docx
- 广州视源电子科技股份有限公司内部审计制度工作.pdf
- 集团公司内部审计工作管理办法.docx
- 集团预算审计实施细则.docx
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- 内部审计具体准则第1201号-内部审计人员职业道德规范.docx
- 内部审计具体准则第2101号-审计计划.docx
- 内部审计具体准则第2102号-审计通知书.docx
- 内部审计具体准则第2103号-审计证据.docx
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- 内部审计具体准则第2105号-结果沟通.docx
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- 内部审计具体准则第2108号-审计抽样.docx
- 内部审计具体准则第2109号-分析程序.docx
- 内部审计具体准则第2201号-内部控制审计.docx
- 内部审计具体准则第2202号-绩效审计.docx
- 内部审计具体准则第2203号-信息系统审计.docx
- 内部审计具体准则第2204号-对舞弊行为进行检查和报告.docx
- 内部审计具体准则第2205号-经济责任审计.docx
- 内部审计具体准则第2301号-内部审计机构的管理.docx
- 内部审计具体准则第2302号-与董事会或者最高管理层的关系.docx
- 内部审计具体准则第2303号-内部审计与外部审计的协调.docx
- 内部审计具体准则第2304号-利用外部专家服务.docx
- 内部审计具体准则第2305号-人际关系.docx
- 内部审计具体准则第2306号-内部审计质量控制.docx
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