楼主: Lala-20200
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[其他] 实务|财务管理部门的内控审计方案 [推广有奖]

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Lala-20200 发表于 2024-7-18 17:58:39 |AI写论文

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实务|财务管理部门的内控审计方案 P5

为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的
通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。
二、审计范围
.......................


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关键词:财务管理 管理部门 审计方案 内控审计 管理部

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