楼主: 打了个飞的
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[其他] 2023年台湾省注册会计师考试审计内部控制考试试题 [推广有奖]

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打了个飞的 在职认证  发表于 2024-10-12 14:41:19 |AI写论文

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一、单项选择题(共
25题,每题
2分,每题的备选项中,只有
1个事最符合题意)
1、在以自上向下开发法设计系统元素时,应当检查以下哪一项?
A:系统需要的计算机设备。
B:竞争对手使用的解决系统类型。
C:管理者为进行计划和控制所需的信息。
D:现有系统的控制。
2、内部审计师在即将完毕的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与本次审计无直接关系,并且审计立即就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采用进一步的行动。内部审计师的行为也许
A:违反IIA道德规范,由于他封锁了重要的信息。
B:违反了《标准》,由于内部审计师没有进一步调查也许存在的舞弊行为。
C:即没有违反IIA道德规范,也没有违反《标准》。
D:a和b都对
3、内部审计专业实务标准规定制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项规定,以下哪项表述是错误的
A:书面政策和程序的形式和内容应当与内部审计活动的规模相适应;
B:所有的内部审计活动都应当有具体的政策和程序手册;
C:不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册;
D:小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录 ...
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