甘肃省中医院白银分院
内部控制
规范(修订)2016
年10月8日目录第二章预算控制
3第三章收入控制
6第四章支出控制
8第五章政府采购控制
9第六章货币资金控制
10第七章建设项目控制
13第八章药品及库存物资控制
14第九章固定资产控制
15第十章合同管理控制
18第十一章
债权和债务控制
21第十二章
信息化控制
22第十三章
监督检查
23第一章总则1、 为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度,维护国有资产的安全与完整,堵塞管理漏洞,提高医院
内部管理水平和会计信息质量,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法规制度,制定本制度。
2、成立
甘肃省中医院白银分院
内控领导小组,院长担任领导小组组长,对医院财务会计内部控制制度的建立和有效实施负责。财务科具体组织医院财务会计内部控制制度的落实。
同时建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制,以定期督查决策权、执行权等权力行使 ...


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