中国银监会关于印发《
》的通知
各银监局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮政储蓄银行,外资银行,金融资产管理公司,其他会管金融机构:
现将《》印发给你们,请遵照执行。
2016年4月16日
(此件发至银
监分局和地方法人银行业金融机构)
第一章 总 则
第一条
为促进商业银行完善公司治理,加强内部控制和风险管理,健全内部审计体系,提升内部审计的独立性和有效性,依据《
》、《》等法律法规,制定本指引。
第二条
中华人民共和国境内依法设立的商业银行适用本指引。
第三条
本指引所称内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合
规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
第四条
商业银行内部审计目标包括:推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实;促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理、内控合
规和公司治理架构;督促相关审计对象有效履职,共同实现本银行战略目标。
第五条
商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合
规,并对上述职能 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







