公司年度审计工作报告
公司年度审计工作报告
在经济飞速发展的今天,接触并使用报告的人越来越多,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是为大家的公司年度审计工作报告,欢迎阅读与收藏。
立信大华会计师事务所有限公司(以下简称“立信大华”)对深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报告及内部控制执行情况进行了审计,包括
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年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,
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年度的利润表和合并利润表、
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年度现金流量表和合并现金流量表、
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年度股东权益变动表和合并股东权益变动表及财务报表附注等,同时对公司募集资金存放及使用情况、对控股股东及关联方资金占用情况、内部控制执行情况进行了鉴证、核查。审计期间,审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合;审计结束后,立信大
华出具了标准无保留意见的审计报告及鉴证报告。现将立信大华从事公司
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年度审计工作总结如下:
根据《公司章程》的规定,经公司
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年6月17日20xx
年度第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司
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年度审计机构的议案》,
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年 ...


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