楼主: 打了个飞的
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[其他] 内部审计程序试题(2021整理) [推广有奖]

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打了个飞的 在职认证  发表于 2024-9-18 11:14:54 |AI写论文

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CIA考试2002
样题第一局部:内部审计程序
〔1〕问题        
答题时间
〔分钟〕1-80……………………………………210
1. 在审计资源有限的情况下,以下哪项有关与两个
工程相关的风险的评估的评论是正确的:
Ⅰ.审计委员会要求的活动通常具有比管理当局要求的活动更高的风险。
Ⅱ.预算金额较大的活动通常具有比预算金额较小的活动更高的风险。
Ⅲ.风险通常应当用潜在数额或对组织的不利影响来衡量
a. 仅有Ⅰb. 仅有Ⅱc. 仅有Ⅲd. 仅有Ⅰ和Ⅲ2.内部审计师在评价产成品库存的内部控制时,以下哪项提供了最少的有用信息:
a. 审查用于清点手头存货的实物盘点指令
b. 向管理当局进行内部控制问卷调查
c. 绘制存货收发程序流程图
d. 实地观察,保存存货的仓库
3.在初步调查过程中,审计师发现有些主要供货商的应付账款凭单要求对以前发票中重复付款进行调整,这可能
说明:a. 有必要进行额外测试,以便确定相关控制和当前对供货商进行重复付款的可能性
b. 有可能对于多付的款项没有记录相应的负债
c.  ...
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关键词:内部审计 审计程序 内部控制 应付账款 有用信息

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