财务部内控审计方案
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。
一、审计目的
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财务部内控审计:6大方面68项关注点.pdf
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楼主: Hedy2030
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[其他] 财务部内控审计:6大方面68项关注点 |
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