楼主: 打了个飞的
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[学习资料] 2023年上半年浙江省注册会计师审计保留意见考试试题 [推广有奖]

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打了个飞的 在职认证  发表于 2024-10-19 00:18:40 |AI写论文

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一、单项选择题(共
25题,每题
2分,每题的备选项中,只有
1个事最符合题意)
1、公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是
A:接受该礼物,由于审计业务已经结束、报告已经提出。
B:告知审计部门管理层,询问是否应当接受该礼物。
C:接受该礼物并所有捐给慈善事业。
D:拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。
2、一个复杂电子设备(例如示波器和显微镜)的制造商一直随产品附有厚的纸质使用手册,现在它想减少手册的生产和运送成本。该制造商要达成这个目的最佳使用那一种媒体?
A:一次写多次读介质(WORM)
B:数字声音磁带(DAT)
C:紧凑式只读存储器(CD-ROM)
D:计算机输出的缩微印刷品(COM)
3、审计人员发现了一些表达被审计方面也许存在非法行为的事实,审计人员签于无法证实违法行为的发生,决定不向高层管理人员说明这些事实。但审计人员认为,一旦与这些未作报告的事实相关的问题出现了,他可以充足、真实地回答这些问题。审计人员的这一行为
A:未违反《道德标准》与标准,由于保密原则 ...
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