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—03缴款单编号:年 月 日
缴款人: 复核: 出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
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—09现金申领单
年 月 日
注:本单由会计室使用并管理。
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—05借款单年 月 日
注:本单由会计室使用并管理。
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—08支票使用登记薄
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—06差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附单据 张
注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
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—04票据交接清单
编号:年 月 日
移交人 接收人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
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—11盘点人员编组表
年 月 日
制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
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—21固定资产盘点表
使用部门: 年 月 日
使用部门负责人: 会点人: 盘点人: 制单:
注:本单一式两联:第一联财 ...


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