采购
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申购部
办公
内
审计
采购
审计
说明:1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字,并报办公室审查需求的合理性,提供库存情况 2、财务部预算员审核后,财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批 3、小额采购(一次性采购1000元以内)及小额零
驳
小
大
办公
演讲完
再见,see you
3rew
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楼主: 打了个飞的
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[课件与资料] 采购工作流程 |
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已卖:7616份资源 院士 94%
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