楼主: 打了个飞的
132 0

[学习资料] 公司企业内部审计管理制度 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7450份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4885.8746
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18859 点
帖子
2178
精华
0
在线时间
1401 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-18

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2024-12-17 17:27:40 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
内部审计管理制度
目的:为了规范公司内部审计工作,加强内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,降低运营风险,保护资产安全。
内部审计制度
总则(1)目的为提高经营管理水平,加强风险防范能力,提升经济效益,规范内部审计工作,充分发挥内部审计的管理、监督和风险控制的职能,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》,结合集团的实际情况,制定内部审计制度。
(2)定义本制度所称内部审计工作是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动,皆在为组织增加价值和改善组织的运营。通过系统的、规范的方法,审查和评价公司经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。
(3)适用范围
本制度适用于公司所有内部审计工作。
组织人员管理
(1)组织①根据集团管理需要公司设立审计监察部,审计监察部依据集团审计监察部与公司管理层的要求开展日常内部审计工作。
②按照审计业务分属不同,根据实际情况,按照集团的管理要求下设经营审计科、工程审计科、
IT审计科。
(2)人员①审计监察部设部长一名,并按照人力需求设置各科的岗位,包含科长 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:管理制度 内部审计 企业内部控制基本规范 中华人民共和国 企业内部控制

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-19 06:16