公司差旅费报销制度
第一条为了规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度.
一般规定
第二条出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定
,并依照程序核定。
第三条出差的审核决定权限如下:
当日出差
出差当日可能往返,由部门经理审批即可。
远途出差
由部门经理审核,报总经理审批。
第四条交通工具的选择标准:
短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
远途一般选择火车作为交通工具,特殊情况采用其他交通工具。
第四条公出人员交通费
1.公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销.
2。严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3.乘火车从晚上
8点到次日凌晨
7点之间,在火车上过夜
6小时以上或连续乘坐超过
12小时,可购买同席卧铺票.符合本规定而不买卧铺票的,可依据实际乘坐
火车票价发放个人补贴。
第五条住宿费公司可提供员工宿舍的除外,若未能提供宿舍的,按以下标准执行:
1)住宿标准
:单位:元
2)住宿规定
1。持有标注时间和公司名称的住宿发票按实际标准实报实销 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







