内部审核控制程序
批准人:实施日期:
适用于本公司开展内部
管理体系审核的控制。本程序对管理体系审核的原则、策划、准备、实施、验证及审核方案的监控和评审、有效性评价、改进作了具体规定。
2.1总经理负责批准内审方案、内审报告和任命,对审核中发现的重大问题做出决策;
2.2管理者代表负责
编制内审方案、
审核内审报告
,批准每次审核计划,指定每次审核的组长
,监视和测量每次审核计划的实施并保持改进内审方案;
对审核中发现的重大问题组织
、提出解决的建议;
2.3工程部负责内部审核工作的归口管理,负责
本活动中发现的纠正或预防措施的跟踪验证和
内部审核记录归档
;2.4资源部负责根据内审方案准备资源,根据内审计划组建审核组
和配置资源
,负责审核员能力和评价
的管理;2.5审核组长负责编制审核计划和审核分工与协调,批准内部审核检查表;
2.6审核组成员负责编制检查表和具体实施内部审核;
2.7各受审核部门根据审核计划,指定接待人员并积极配合审核组工作,对审核过程中发现的不合格项制定和实施纠正或纠正措施。
确保过程活动及其结果符合审核准则规定的要求,并
得到有效的实施和控制,及时发现存在的问 ...


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