楼主: fsaasdfs~
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[学习资料] 上半年安徽省内审师内部审计基础中小企业治理与内部控制制度建设考试试题 [推广有奖]

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fsaasdfs~ 发表于 2025-6-10 14:34:33 |AI写论文

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2017年上半年安徽省内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设考试试题
本卷共分为
1大题50小题,作答时间为
180分钟,总分
100分,60分及格。
一、单项选择题(共
50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行主管
(CAE)
决定不针对审计建议安排后续工作。审计执行主管的决定是否违反了《标准》?
A:违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。
B:没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施。
C:没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作.
D:违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议.
2.控制自评要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参与控制自评的原因是
Ⅰ。更好地激励员工做正确的事情。
Ⅱ。员工对待其工作是客观的。
Ⅲ.员工能够独立地评价内部控制。
Ⅳ。管理人员需要员工的反馈信息。
A:Ⅰ和Ⅱ
B:Ⅲ和Ⅳ
C:Ⅰ和Ⅳ
D:Ⅱ和Ⅳ
3。为正确地评估内部审计部门的 ...
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关键词:考试试题 制度建设 中小企业 内部控制 内部审计

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