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[学习资料] 【管理文档】ISO9001质量管理文档编写全套资料合集(五套行业范文) [推广有奖]

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ISO9001文件编写全套资料.zip (16.01 MB, 需要: RMB 15 元)
第1套体系文件(五金行业)
第2套体系文件(汽车用品行业)
第3套体系文件(软件和系统集成行业)
第4套体系文件(五金行业)
第5套体系文件(销售行业)



+---第1套体系文件(五金行业)
相关方的要求和期望识别表.xls
组织的内外部环境的分析的具体内容及分析表.docx
组织的内外部环境的分析的具体内容及分析表_20200707160355.docx
风险机遇所采取措施有效性评价报告.docx

+---01质量手册
    质量手册.docx
    质量手册_20200707160403.docx
   
+---02管理规范
    2.管理规范.doc
    2.管理规范_20200707160404.doc
    2.管理规范_20200707160425.doc
   
+---03其他文件
    01文件一览表.doc
    01文件一览表_20200707160402.doc
    02文件发放记录.doc
    02文件发放记录_20200707160354.doc
    03质量记录一览表.doc
    03质量记录一览表_20200707160400.doc
   
+---04内部审核
    ER9.2-01年度内部审核计划-方案.doc
    ER9.2-01年度内部审核计划-方案_20200707160347.doc
    ER9.2-02ES内审日程计划.doc
    ER9.2-02ES内审日程计划_20200707160351.doc
    ER9.2-04内部审核报告.doc
    ER9.2-04内部审核报告_20200707160358.doc
    ER9.2-05内审不合格项报告及整改.doc
    ER9.2-05内审不合格项报告及整改_20200707160351.doc
    ER9.2-06末次会议纪要.doc
    ER9.2-06首次会议纪要.doc
    ER9.2-06首次会议纪要_20200707160355.doc
    ER9.2内审检查表.doc
   
+---05管理评审
    QR9.3-01管理评审计划.docx
    QR9.3-01管理评审计划_20200707160351.docx
    QR9.3-02-01 体系运行报告-管理代表.doc
    QR9.3-02-01 体系运行报告-管理代表_20200707160353.doc
    QR9.3-02-02 客户反馈及满意度报告-业务.doc
    QR9.3-02-02 客户反馈及满意度报告-业务_20200707160355.doc
    QR9.3-02-03 外部供方绩效报告--采购.docx
    QR9.3-02-03 外部供方绩效报告--采购_20200707160356.docx
    QR9.3-02-04 生产运行控制报告--生产中心.docx
    QR9.3-02-05 人力资源充分性及培训情况-行政.docx
    QR9.3-02-05 人力资源充分性及培训情况-行政_20200707160351.docx
    QR9.3-02-06 基础设施环境等充分性报告--制造.docx
    QR9.3-02-08 监视测量持续改进等综合报告-品管.docx
    QR9.3-02-08 监视测量持续改进等综合报告-品管_20200707160355.docx
    QR9.3-03管理评审会议记录.doc
    QR9.3-03管理评审会议记录_20200707160401.doc
    QR9.3-04管理评审报告.doc
    QR9.3-05管理评审问题改进跟踪验证.doc
    QR9.3-05管理评审问题改进跟踪验证_20200707160359.doc
   
\---06目标、指标及统计
   2017质量目标完成情况统计.xlsx
   2017质量目标完成情况统计_20200707160354.xlsx
   QR6.2-01目标分解及指标计划.doc
   QR6.2-01目标分解及指标计划_20200707160355.doc
   
+---第2套体系文件(汽车用品行业)
+---01质量手册
    质量手册.doc
    质量手册_20200707160349.doc
   
+---02程序文件
    00程序文件封面.doc
    00程序文件封面_20200707160357.doc
    01文件控制程序.docx
    01文件控制程序_20200707160350.docx
    10内部审核控制程序.doc
    11产品检验控制程序.doc
    11产品检验控制程序_20200707160352.doc
    12不合格品控制程序.docx
    13数据分析控制程序.doc
    14不符合及纠正措施控制程序.doc
    14不符合及纠正措施控制程序_20200707160351.doc
    15设备设施管理程序.doc
    15设备设施管理程序_20200707160349.doc
    16人力资源控制程序.doc
    16人力资源控制程序_20200707160354.doc
    17管理评审控制程序.doc
    18风险和机遇应对控制程序.doc
    18风险和机遇应对控制程序_20200707160349.doc
    19相关方管理程序.doc
    20公司环境分析控制程序.docx
    20公司环境分析控制程序_20200707160352.docx
    2记录控制程序.doc
    2记录控制程序_20200707160400.doc
    3合同评审控制程序.doc
    4采购控制程序.doc
    4采购控制程序_20200707160357.doc
    5生产过程控制程序.doc
    5生产过程控制程序_20200707160353.doc
    6标识和可追溯性控制程序.doc
    6标识和可追溯性控制程序_20200707160353.doc
    7产品防护控制程序.doc
    7产品防护控制程序_20200707160358.doc
    7产品防护控制程序_20200707160427.doc
    8监视和测量设备控制程序.doc
    8监视和测量设备控制程序_20200707160352.doc
    9客户服务控制程序.doc
    9客户服务控制程序_20200707160353.doc
    程序文件目录.doc
    程序文件目录_20200707160354.doc
   
+---03三级文件
    1质量目标分解考核办法.doc
    1质量目标分解考核办法_20200707160402.doc
    2办公设备保养作业指导书.doc
    2办公设备保养作业指导书_20200707160404.doc
    2办公设备保养作业指导书_20200707160425.doc
    3职务说明书 .doc
    3职务说明书 _20200707160401.doc
    4供应商考核流程作业指导书.doc
    4供应商考核流程作业指导书_20200707160353.doc
    5仓库管理规定.doc
    5仓库管理规定_20200707160359.doc
    7来料检验作业指导书.doc
    7来料检验作业指导书_20200707160347.doc
    8制程检验规范.doc
    8制程检验规范_20200707160350.doc
    9成品检验规范.doc
    9成品检验规范_20200707160357.doc
    受控文件清单.doc
    受控文件清单_20200707160351.doc
   
+---04四级文件
+---品管部-
    4纠正和预防措施处理单.doc
    4纠正和预防措施处理单_20200707160357.doc
    5不合格品报告.doc
    巡检记录表.xls
    巡检记录表_20200707160402.xls
    成品检验记录表.xls
    成品检验记录表_20200707160411.xls
    测量仪器管理台帐WT-QR-B02-A.0.doc
    进料检验记录表.xls
    进料检验记录表_20200707160425.xls
    首件检验记录表.xls
    首件检验记录表_20200707160400.xls
   
+---生产部
    生产月报表.doc
    设备日常保养项目表(8.8).doc
    设备日常保养项目表(8.8)_20200707160436.doc
    设备明细表WT-QR-A02-A[1].0.doc
    设备明细表WT-QR-A02-A[1].0_20200707160359.doc
   
+---行政部--
    10相关方的需求和期望清单.xls
    10相关方的需求和期望清单_20200707160400.xls
    XZ-01-2017年度培训计划表0.doc
    XZ-01-2017年度培训计划表0_20200707160358.doc
    XZ-02培训考核记录表.doc
    XZ-02培训考核记录表_20200707160408.doc
    XZ-03办公设备一览表.xls
    XZ-03办公设备一览表_20200707160412.xls
    XZ-03办公设备一览表_20200707160437.xls
    XZ-04办公设备保养计划.xlsx
    XZ-04办公设备保养计划_20200707160406.xlsx
    XZ-05办公设备保养记录表.xlsx
    XZ-05办公设备保养记录表_20200707160402.xlsx
    XZ-06文件发放、回收记录.xls
    XZ-06文件发放、回收记录_20200707160405.xls
   
\---运营部
    +---业务
   3客户满意度调查表.doc
   3客户满意度调查表_20200707160403.doc
   QR-XS-05顾客满意度调查统计分析表-以上合计1份.docx
   QR-XS-05顾客满意度调查统计分析表-以上合计1份_20200707160400.docx
   主要客户名录.xls
   主要客户名录_20200707160411.xls
   合同评审表单.doc
   合同评审表单_20200707160417.doc
   合同评审表单_20200707160447.doc
   
    \---采购
  2-供应商调查表-.doc
  2-供应商调查表-_20200707160410.doc
  3供应商评估表-.doc
  3供应商评估表-_20200707160416.doc
  5 采购单-换企业的.doc
  5 采购单-换企业的_20200707160409.doc
  C-供应商调查统计分析报告OK.doc
  CG-06进货检验报告单.doc
  CG-06进货检验报告单_20200707160402.doc
  合格供应商名单.xls
  合格供应商名单_20200707160425.xls
  采购员工绩效考核表.doc
  采购员工绩效考核表_20200707160359.doc
  
+---05内审
    内审不合格报告.doc
    内审不符合项分布表1.xls
    内审不符合项分布表1_20200707160354.xls
    内审检查表.xlsx
    内审首末次会议签到表.xls
    内审首末次会议签到表_20200707160351.xls
    内部审核实施计划.doc
    内部审核实施计划_20200707160352.doc
    内部审核报告.doc
    内部审核报告_20200707160354.doc
    年度内部审核计划.docx
    年度内部审核计划_20200707160356.docx
   
+---06管理评审
    会议记录.doc
    签到表.doc
    签到表_20200707160351.doc
    管理评审报告.DOC
    管理评审材料.doc
    管理评审材料_20200707160355.doc
    管理评审计划表0K.doc
    管理评审计划表0K_20200707160401.doc
   
+---07质量目标
    ~$质量目标完成情况统计表.doc
    目标达成情况统计表.xls
    目标达成情况统计表_20200707160359.xls
   
+---08风险机遇
    内外部环境分析报告.xlsx
    内外部环境分析报告_20200707160354.xlsx
    相关方的需求和期望清单.xls
    相关方的需求和期望清单_20200707160354.xls
    风险及控制措施清单.xlsx
    风险及控制措施清单_20200707160358.xlsx
    风险及控制措施清单_20200707160428.xlsx
   
+---09外来文件
    外来文件清单.xls
    外来文件清单_20200707160352.xls
   
\---10文控
   11文件发放回收登记表.doc
   11文件发放回收登记表_20200707160355.doc
   质量记当档案归档保管期一览表C05.doc
   质量记当档案归档保管期一览表C05_20200707160354.doc
   
+---第3套体系文件(软件和系统集成行业)
+---1质量手册
    ~WRL0778.tmp
    ~WRL0778_20200707160352.tmp
    质量手册.doc
    质量手册_20200707160358.doc
   
+---3作业指导
    作业指导书(汇编).doc
    作业指导书(汇编)_20200707160347.doc
   
\---4记录表格
    +---0内审+管评
    +---01内审资料
   05ISO9001 2015内审检查表.xls
   XZ-09年度审核计划表.doc
   XZ-09年度审核计划表_20200707160400.doc
   XZ-10内审计划.doc
   XZ-10内审计划_20200707160425.doc
   XZ-12不合格项报告.doc
   XZ-12不合格项报告_20200707160357.doc
   XZ-13内审不合格项分布表格.doc
   XZ-14内审报告.doc
   XZ-14内审报告_20200707160410.doc
   XZ-15首末次会议签到表.xls
   ~$-09年度审核计划表.doc
   ~$-09年度审核计划表_20200707160400.doc
   ~$-10内审计划.doc
   ~$-10内审计划_20200707160402.doc
   ~$-12不合格项报告.doc
   ~$-12不合格项报告_20200707160403.doc
   ~$-13内审不合格项分布表格.doc
   ~$-13内审不合格项分布表格_20200707160405.doc
   ~$-14内审报告.doc
   
    \---02管理评审
  01管理评审计划.doc
  01管理评审计划_20200707160400.doc
  02管理评审报告.doc
  03管理体系改进计划.doc
  03管理体系改进计划_20200707160406.doc
  ~WRL1819.tmp
  ~WRL1819_20200707160422.tmp
  质量目标管理方案.doc
  
    +---1行政部
    公司相关方需求和期望.xls
    公司相关方需求和期望_20200707160400.xls
    年需控制风险--风险管理计划.doc
    年需控制风险--风险管理计划_20200707160357.doc
    年需控制风险及其控制措施一览表.doc
    年需控制风险及其控制措施一览表_20200707160407.doc
    机遇识别与应对措施.doc
    机遇识别与应对措施_20200707160412.doc
    机遇识别与应对措施_20200707160436.doc
   
    +---1文件控制
   QR-005外来文件一览表.doc
   QR-005外来文件一览表_20200707160427.doc
   QR-02文件发放记录.doc
   QR-02文件发放记录_20200707160403.doc
   QR01受控文件清单.doc
   QR01受控文件清单_20200707160406.doc
   ~$-005外来文件一览表.doc
   ~$-005外来文件一览表_20200707160407.doc
   ~$-005外来文件一览表_20200707160441.doc
   ~WRL3604.tmp
   质量记录一览表.doc
   质量记录一览表_20200707160403.doc
   
    +---2人事培训
   培训记录(注意:共8页).xls
   培训记录(注意:共8页)_20200707160359.xls
   
    \---3质量目标
  质量目标一览表.doc
  质量目标一览表_20200707160410.doc
  质量目标统计.xls
  质量目标统计_20200707160416.xls
  质量目标统计_20200707160443.xls
  
    +---2采购部
   002供方(外包方)调查评价表.doc
   002供方(外包方)调查评价表_20200707160406.doc
   ~$供方考核表.doc
   ~$供方考核表_20200707160401.doc
   ~$合格供方名录.doc
   ~$合格供方名录_20200707160404.doc
   ~WRL3478.tmp
   合格供方名录.doc
   合格供方名录_20200707160356.doc
   
    +---3营销部
   001合同订单评审表.doc
   001合同订单评审表_20200707160406.doc
   QR-035顾客满意度调查表.doc
   QR-035顾客满意度调查表_20200707160355.doc
   ~$-013合同登记表(全)-SAM.doc
   ~$-014合同评审表-完成.doc
   ~$-014合同评审表-完成_20200707160404.doc
   客户满意度调查统计分析表.doc
   
    +---4研发部
    \---软件设计开发
  QR-017设计任务书.doc
  QR-017设计任务书_20200707160410.doc
  QR-018设计输出清单-完成.doc
  QR-018设计输出清单-完成_20200707160416.doc
  QR-019设计输入信息清单-完成.doc
  QR-019设计输入信息清单-完成_20200707160408.doc
  QR-021设计验证报告-完成.doc
  QR-022设计确认报告-完成.doc
  QR-022设计确认报告-完成_20200707160401.doc
  QR-023设计更改通知单-完成.doc
  QR-023设计更改通知单-完成_20200707160425.doc
  QR-024外购物资清单-完成.doc
  QR-024外购物资清单-完成_20200707160358.doc
  软件测试报告.doc
  
    \---5集成项目部
   特殊过程确认表(软件编码).doc
   特殊过程确认表(隐蔽工程施工)1.doc
   特殊过程确认表(隐蔽工程施工)1_20200707160359.doc
   设备维护保养计划.doc
   设备维护保养计划_20200707160359.doc
   设备维护保养记录.doc
   设备维护保养记录_20200707160402.doc
   设备设施一览表.doc
   
   +---(在建)保利花园监控、电梯三方通话改造工程
  0项目实施方案.doc
  0项目实施方案_20200707160412.doc
  1设计表格.doc
  2施工进度计划.doc
  2施工进度计划_20200707160401.doc
  3.开工报告.doc
  3.开工报告_20200707160403.doc
  4材料进场报告.doc
  4材料进场报告_20200707160403.doc
  5项目施工巡检日志.doc
  5项目施工巡检日志_20200707160412.doc
  不符合纠正措施实施记录表.doc
  
   \---(完工)高速公路机房搬迁改造项目
0机房搬迁方案.doc
0机房搬迁方案_20200707160401.doc
1设计表格.doc
2施工进度计划.doc
2施工进度计划_20200707160407.doc
3.开工报告.doc
3.开工报告_20200707160433.doc
4材料进场报告.doc
5项目施工巡检日志.doc
5项目施工巡检日志_20200707160428.doc
6技术交底单.doc
6技术交底单_20200707160403.doc
7项目验收测试报告.doc
7项目验收测试报告_20200707160410.doc
8项目交付培训记录.xls
8项目交付培训记录_20200707160408.xls
8项目交付培训记录_20200707160451.xls
9不符合纠正措施实施记录表.doc
9不符合纠正措施实施记录表_20200707160403.doc

+---第4套体系文件(五金行业)
1-质量管理手册(中山金蕾).doc

+---2-程序文件20171120
    01文件和记录控制程序.doc
    01文件和记录控制程序_20200707160350.doc
    02管理评审控制程序.doc
    03人力资源控制程序.doc
    03人力资源控制程序_20200707160351.doc
    04设备控制程序.doc
    05与顾客有关过程的控制程序.doc
    05与顾客有关过程的控制程序_20200707160349.doc
    06采购控制程序.doc
    07生产和服务过程控制程序.doc
    07生产和服务过程控制程序_20200707160348.doc
    08监视和测量设备控制程序.doc
    08监视和测量设备控制程序_20200707160354.doc
    09内部审核控制程序.doc
    10产品的监视和测量控制程序.doc
    10产品的监视和测量控制程序_20200707160349.doc
    11不合格品控制程序.doc
    12不符合和纠正措施控制程序.doc
    12不符合和纠正措施控制程序_20200707160350.doc
    13风险和机遇应对措施控制程序.doc
    13风险和机遇应对措施控制程序_20200707160359.doc
    14公司环境分析控制程序.doc
    15相关方需求和期望控制程序.doc
    15相关方需求和期望控制程序_20200707160356.doc
    16组织知识控制程序.doc
    16组织知识控制程序_20200707160352.doc
    17改进控制程序.doc
    程序文件封面和目录.doc
    程序文件封面和目录_20200707160357.doc
    程序文件封面和目录_20200707160425.doc
   
+---3-三级文件
+---岗位职责
    人事员岗位职责.docx
    人事员岗位职责_20200707160403.docx
    仓管员岗位职责.docx
    仓管员岗位职责_20200707160354.docx
    品质员岗位职责.docx
    总经理岗位职责.docx
    总经理岗位职责_20200707160402.docx
    技术部主管岗位职责.docx
    生产主管岗位职责.docx
    生产操作员岗位职责.docx
    生产操作员岗位职责_20200707160357.docx
    生产领班岗位职责.docx
    生产领班岗位职责_20200707160358.docx
    设备调机员岗位职责.docx
    设备调机员岗位职责_20200707160400.docx
    采购员岗位职责.docx
    销售员岗位职责.docx
    销售员岗位职责_20200707160356.docx
   
\---检验标准
   2-来料检验标准.xls
   3-制程检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
   3-制程检验标准-差塑胶、硅橡胶_20200707160401.xls
   4-成品检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
   4-成品检验标准-差塑胶、硅橡胶_20200707160410.xls
   首件产品确认记录.xls
   
+---4-记录
1-测量仪器清单-OK.xls
1-测量仪器清单-OK_20200707160351.xls

+---1-文件和记录-OK
    1-文件清单.xlsx
    1-文件清单_20200707160405.xlsx
    2-文件分发记录.xlsx
    2-文件分发记录_20200707160357.xlsx
    4-外来文件清单.xlsx
    4-外来文件清单_20200707160400.xlsx
    记录清单.xlsx
    记录清单_20200707160402.xlsx
    记录清单_20200707160433.xlsx
   
+---2-采购和供应商-OK
    1-采购订单.xlsx
    1-采购订单_20200707160358.xlsx
    2-合格供应商名单.doc
    2-合格供应商名单_20200707160359.doc
    3-供应商基本资料调查表.doc
    3-供应商基本资料调查表_20200707160357.doc
    4-供应商评价表.doc
    4-供应商评价表_20200707160407.doc
    5-供应商等级考核表.xlsx
    5-供应商等级考核表_20200707160411.xlsx
    5-供应商等级考核表_20200707160433.xlsx
   
+---3-人力资源
    1-年度培训计划.xls
    1-年度培训计划_20200707160405.xls
    2-培训考核记录及效果评价表.doc
    2-培训考核记录及效果评价表_20200707160401.doc
   
+---4-销售-OK
    1-客户清单.xls
    1-客户清单_20200707160404.xls
    3-订单更改通知单.doc
    4-客户投诉一览表.xls
    4-客户投诉一览表_20200707160355.xls
    5-8D报告.doc
    5-8D报告_20200707160405.doc
    6-客户满意度调查表.xlsx
    7-顾客满意度分析报告.xlsx
   
+---5-设备-OK
    1-生产设备清单.docx
    1-生产设备清单_20200707160403.docx
    2-生产设备日点检表.xls
    3-生产设备年度定期保养记录表.xls
    3-生产设备年度定期保养记录表_20200707160355.xls
    4-生产设备保养记录表.doc
    5-设备验收报告.docx
    5-设备验收报告_20200707160359.docx
    模具一览表.xls
    模具一览表_20200707160401.xls
   
\---6-生产过程
   特殊过程确认表.doc
   
+---5-内审  管评
+---2018年2月28内审
    1-18年度内部审核计划.doc
    1-18年度内部审核计划_20200707160356.doc
    2-内审实施计划-1.1.doc
    3-内审查检表.xls
    3-内审查检表_20200707160402.xls
    4-1内审不符合报告.xlsx
    4-1内审不符合报告_20200707160411.xlsx
    4-2内审不符合报告.xlsx
    5-内审报告-1.1.doc
    5-内审报告-1.1_20200707160406.doc
    内审会议签到表完成.doc
    内审会议签到表完成_20200707160357.doc
   
\---2018年3月7日管理评审
   管理评审会议签到表.doc
   管理评审会议签到表_20200707160401.doc
   管理评审报告1.1.doc
   管理评审报告1.1_20200707160403.doc
   管理评审报告1.1_20200707160434.doc
   管理评审计划1.1.doc
   管理评审计划1.1_20200707160358.doc
   
\---6-管理层
   公司的内外部环境分析表-OK.xls
   公司的内外部环境分析表-OK_20200707160353.xls
   相关方需求和期望清单-OK.xls
   相关方需求和期望清单-OK_20200707160353.xls
   知识管理表.xlsx
   知识管理表_20200707160402.xlsx
   质量目标管理一览表-OK.xls
   质量目标管理一览表-OK_20200707160403.xls
   质量目标管理一览表-OK_20200707160424.xls
   风险和机遇评估分析表-OK.xlsx
   风险和机遇评估分析表-OK_20200707160401.xlsx
   
\---第5套体系文件(销售行业)
    +---02二级文件OK
   QP-00-2015程序文件清单.doc
   QP-00-2015程序文件清单_20200707160358.doc
   QP-00-2015程序文件清单_20200707160429.doc
   QP-01-2015文件控制程序.doc
   QP-01-2015文件控制程序_20200707160353.doc
   QP-02-2015记录控制程序.doc
   QP-02-2015记录控制程序_20200707160356.doc
   QP-03-2015管理评审控制程序.doc
   QP-03-2015管理评审控制程序_20200707160355.doc
   QP-04-2015人力资源控制程序.doc
   QP-04-2015人力资源控制程序_20200707160404.doc
   QP-05-2015设施设备管理控制程序.doc
   QP-05-2015设施设备管理控制程序_20200707160405.doc
   QP-05-2015设施设备管理控制程序_20200707160427.doc
   QP-06-2015与顾客有关的过程控制程序.doc
   QP-06-2015与顾客有关的过程控制程序_20200707160402.doc
   QP-07-2015采购控制程序.doc
   QP-07-2015采购控制程序_20200707160355.doc
   QP-08-2015产品之标识与可追溯性控制程序.doc
   QP-08-2015产品之标识与可追溯性控制程序_20200707160400.doc
   QP-10-2015顾客满意度测量控制程序.doc
   QP-10-2015顾客满意度测量控制程序_20200707160348.doc
   QP-11-2015内审控制程序.doc
   QP-11-2015内审控制程序_20200707160351.doc
   QP-12-2015过程和产品的监视和测量控制程序.doc
   QP-12-2015过程和产品的监视和测量控制程序_20200707160359.doc
   QP-13-2015不合格品控制程序.doc
   QP-13-2015不合格品控制程序_20200707160351.doc
   QP-14-2015纠正措施控制程序.doc
   QP-15-2015预防措施控制程序.doc
   QP-15-2015预防措施控制程序_20200707160356.doc
   QP-16内外部沟通管理程序.doc
   QP-17公司环境分析程序0.doc
   QP-17公司环境分析程序0_20200707160352.doc
   QP-18风险和机遇的应对控制程序0.doc
   QP-18风险和机遇的应对控制程序0_20200707160354.doc
   
    +---03三级文件OK
   1-质量目标考核办法.doc
   1-质量目标考核办法_20200707160355.doc
   2-办公设备保养作业指导书.doc
   2-办公设备保养作业指导书_20200707160357.doc
   3销售服务考核作业指导书 .doc
   4-订购产品检验作业指导书.doc
   4-订购产品检验作业指导书_20200707160351.doc
   5-跟单工作管理制度.doc
   6-岗位职责说明书.doc
   6-岗位职责说明书_20200707160356.doc
   7-运作流程图.docx
   8-销售与服务规范ok.doc
   
    +---04四级文件OK
    ISO体系四级文件清单.xlsx
    ISO体系四级文件清单_20200707160402.xlsx
   
    +---1-行政部
   AD-QR-WK-01文件发放回收记录.doc
   AD-QR-XZ-02风险识别管理表.xls
   AD-QR-XZ-02风险识别管理表_20200707160357.xls
   AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
   AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单_20200707160406.xls
   AD-QR-XZ-04培训记录和有效评价表.doc
   AD-QR-XZ-04培训记录和有效评价表_20200707160355.doc
   AD-QR-XZ-05年度培训计划.doc
   AD-QR-ZJ-01不合格改善报告.xls
   AD-QR-ZJ-01不合格改善报告_20200707160406.xls
   QR-10组织的内外部影响因素识别.doc
   XZ-03办公设备一览表 .xls
   XZ-04办公设备保养计划.xlsx
   XZ-04办公设备保养计划_20200707160400.xlsx
   XZ-05办公设备保养记录表.xlsx
   XZ-05办公设备保养记录表_20200707160400.xlsx
   
    +---2销售部
   2客户满意度调查表.doc
   2客户满意度调查表_20200707160404.doc
   3-客户满意度调查统计分析报告.doc
   4合同评审表.doc
   4合同评审表_20200707160358.doc
   5-客户一览表.xls
   DY-QR-ZJ-03进货检验报告单.doc
   DY-QR-ZJ-03进货检验报告单_20200707160403.doc
   
    \---采购部
  002合格供方业绩考核表.doc
  002合格供方业绩考核表_20200707160413.doc
  1-合格供应商一览表.xls
  CG-03合格供方评定记录-1.doc
  CG-03合格供方评定记录-1_20200707160425.doc
  
    +---05内部审核OK
   01内部质量审核计划.xls
   01内部质量审核计划_20200707160354.xls
   02内部审核安排.doc
   02内部审核安排_20200707160356.doc
   03内审检查表.xlsx
   03内审检查表_20200707160359.xlsx
   03内审检查表_20200707160430.xlsx
   04不符合项报告.doc
   04不符合项报告_20200707160354.doc
   04首末次会议签到表.doc
   04首末次会议签到表_20200707160357.doc
   05内部质量审核报告.xls
   05内部质量审核报告_20200707160355.xls
   
    +---06管理评审OK
   00管理评审准备的资料.doc
   00管理评审准备的资料_20200707160404.doc
   01管理评审计划.doc
   01管理评审计划_20200707160405.doc
   01管理评审计划_20200707160428.doc
   02管理评审报告.doc
   02管理评审报告_20200707160403.doc
   03管理体系改进计划.doc
   03管理体系改进计划_20200707160359.doc
   管理评审签到表.doc
   管理评审签到表_20200707160401.doc
   
    +---09记录清单
   ISO体系四级文件清单.xlsx
   ISO体系四级文件清单_20200707160349.xlsx
   QP-00-2015程序文件清单.doc
   QP-00-2015程序文件清单_20200707160352.doc
   一、二级文件清单.doc
   一、二级文件清单_20200707160359.doc
   三级文件清单.xlsx
   三级文件清单_20200707160352.xlsx
   
    +---10质量目标统计
   2017年质量目标统计表.xls
   
    \---1质量手册
  ~$手册江美条码科技2015版 0.doc
  ~$手册江美条码科技2015版 0_20200707160358.doc
  ~WRL0005.tmp
  质量手册江美条码科技2015版 A1.doc
  质量手册江美条码科技2015版 A1_20200707160352.doc
  

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