经费联审结算单
XX研究所科研经费报账须知
(粘贴单据封底)
.经费支出必须符合批准的
工程执行预算和科研经费开支范围,严格按照审批程序及权限 规定逐级办理经费开支报销审批手续。
.结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证,不得超过
3个月的有效期,跨 年度的票据须在翌年
3月31日前完成报销,每张发票
反面均要有经办人签字。
.购买单价在
1000
元以上,使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属 于固定资产,需同时填写《
XX研究所科研经费固定资产增(减)报告单》。
.科研经费报账基本流程:
(1)专职人员填写经费联审结算单
(2)研究室领导审批,超过
5000
元追加分管副所长审批
(3)财务科审核窗口审批
(4)财务科结算窗口结算


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