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工 具 名 财务成本分析报告
检索编码 CM050759 页 码 5-1
财务成本分析报告
今年,我公司根据集团加强成本控制的统一部署,采取各种措施强
化内部管理,增收节支。半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产
率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果。根据我公司的具体
情况,现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析。
一、经济指标完成概况
1.工业总产值:完成 53.74 万美元,为年计划的 53.7%,比上年同
期增长 15.7%。
2.产品产量:甲产品完成 1190.84 单量(标准套),为年计划的 47.6%,
比上年同期增产 4.46%;乙产品完成 917 件,为年计划的 44.1%,比上
年同期增产 16.7%;丁产品完成 155 副,为年计划的 77.5%,比上年同
期增长 307.9%。
3.全员劳动生产率:为 16.28 美元/人,比去年同期提高 10.5%。
4.产品销售收入:实现 52.27 万美元,占工业总产值的 97.26%,比
上年同期上升 33.1%。
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