目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义
与程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本
与采购标准的一致性。
定义PR:Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用;
PO:Purchase Order Form 采购订单,公司对外使用。
职责3.1 请购人
根据部门需求,
提出请购要求,
提供采购物资的技术要求,规格型号,
填写采购申请单并交
有关人员核准;
接收与检验请购的物品
与服务。3.2 采购人
根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造
或者与开发有关的
各类物资的采购,
或者对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
3.3 物流
保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。
3.4 生产部
生产部质量人员负责对供方
(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定
与质量保证能力评审。
3.5 财务部
在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单
PR、采购订单PO、收货 ...


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