审计监察部工作
内容、制度第一章总则第一条为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力度,严肃财经纪律,建立健全企业自我约束机制,根据《中华人民共和国审计法》
、公司有关规定和公司章程,制定本办法。
第二条内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位实施的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要依据,依法检查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。
第三条内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部门的指导,并向本单位主要负责人和上级主管审计部门报告工作。
第四条本办法适用于
誉海建设工程有限公司直属分公司各部门
、项目经理部
。第二章组织机构和审计人员
第五条公司成立审计
监察部,办公室副主任米玉秋兼任审计监察部部长
,杜娟任审计监察部副部长,
成员由审计部、经营
部、财务部、施工管理部等部门有关人员组成。
第六条审计监察部的职责1.负责公司内部审计管理办法和规章制度的审定。
2.不定期检查公司内部各部门账务、资料、来往函件等
。3.不定期检查项目账务、材料、工地现场、施 ...


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