审计部门的工作总结范文
20xx
年,审计部认真贯彻集团公司
20xx
年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况
--财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目
14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额
160675.26
万元,审出不实利润
417.96
万元,提出审计建议
70项,采纳
61项,审计建议采纳率达到
87.14%
;全面完成物装公司下达的年度审计计划;
--基建工程审计,全年审计基建项目
178项,审计金额
2998.93
万元,审减额
204.91
万元,审减率
6.83%
,比公司下达任务指标
3%节约3.83
个百分点;
--物资采购审计,全年
审计合同
3333
份,审计金额
141415.46
万元,审减额
3645.92
万元,审减率
2.58%
,比公司下达任务指标
1%节约1.58
个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计
32项;- ...


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