第一讲 采购业务中银行存款的结算
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(二)采购货款,银行电汇付款
1.业务操作流程 以电汇付款方式购入商品的操作流程如图5-7所示。
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图5-7 电汇付款方式购入商品
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流程说明:(1)供应商开具增值税普通发票并发货。(2)仓管人员收到货后填制入库单。(3)采购部门经办人根据发票填写付款申请单。付款申请单应认真填写有关内容,如用途、金额、付款方式,并按要求经办人以及各级审批部门负责人的签字。(4)经办人将经部门负责人(或相关权限审批人)审批后的付款申请单、增值税发票以及其他相关单据交与出纳。(5)出纳收到以上单据后审核单据金额是否相同,签字是否齐全,审核无误后交与会计主管审批。(6)会计主管审批签字后将相关单据归还出纳,出纳去银行办理电汇付款业务。办理时需要填制电汇凭证,并在电汇凭证(借方凭证联次)上加盖财务章和法人章。(7)办理业务成功后,银行将电汇回单交给出纳。


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