楼主: fsaasdfs~
69 0

[学习资料] 内审监督评价方案 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2143份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2582.7589
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
527 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2026-1-31

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-8-14 18:35:27 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
内部审计是企业内部控制体系不可或缺的一环,对于企业的风险管理、内部控制的有效性、在公司治理中的角色以及合规性而言,内部审计具有至关重要的作用。然而,在实际操作中,内部审计不同程度地存在一些问题,其中一个重要的问题就是其独立性的问题。因此,设计一套合理的内审监督评价方案,可以进一步完善内部审计的制度,并强调内部审计的独立性,增强其合规性效果。
本方案的目标是评估公司内审部门的独立性,并发现影响内审独立性的问题,以及提供解决建议和措施。本方案适用于所有公司内部审计人员以及管理层。
确定内部审计的职责和独立性方针。评估方案的首要任务是确定内部审计的职责和独立性方针。这将通过审查公司的内审章程、内部控制标准手册等来实现。
确定监控机制。为了评估内审部门的独立性,需要确定评价标准和监控机制,以便能够确定内审人员是否符合这些标准并实施了相应的控制措施。
进行评价。基于评价标准,通过实地访谈、内部观察、文件评估等方式来评价内审部门的独立性。根据评价结果来确定可能存在的问题和具体改进措施。如果发现重要错误,需要采取适当的纠正和补救措施,并尽快报告。
提供建议和措施。评估完成后,需要进行改进建议和提供具 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:企业内部控制 内部审计 内部控制 评价标准 公司治理

内审监督评价方案.docx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-8373646.html

11.4 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-1 02:52